Сделать запрос

Тип заявки:


Раздел:


Подраздел:




 

Рекомендуем

 

 





Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Бизнес-план службы доставки (артикул: 19853 06990)

Дата выхода отчета: 12 Сентября 2013
География исследования: Россия
Период исследования:  
Количество страниц: 87
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Описание "Бизнес-план службы доставки"

    Бизнес-план службы доставки является планом создания предприятия, которое специализируется на услугах внутригородской доставки всех типов: доставки грузов и корреспонденции, готовых блюд, цветов, лекарств, продуктов питания и др. Предприятие является посредником, которое связывает конечного клиента и производителя (продавца). Не только доставляет продукт, но и помогает выбрать лучшее среди разнообразия предложений.

    Проект может рассматриваться в качестве типового. Данная концепция подойдет для универсальной или узкоспециализированной службы внутригородской доставки для города с численностью жителей  от 200 тыс. чел. Для уменьшения инвестиционной суммы возможно использование транспортных средств с пробегом.

     

    Проект может быть интересен:

     

    предпринимателям, имеющим собственные легковые автомобили,

    предприятиям общественного питания,

    интернет-магазинам,

    проект может представлять интерес для предпринимателей, желающих организовать предприятие, оказывающее услуги доставки

     

    Ключевые характеристики проекта:

     

    Размер инвестиций проекта –6 844,0  тыс. руб.;

     

    Срок окупаемости проекта –2,8 года;

     

    Горизонт планирования - 12 лет;

     

    Продукт проекта: услуги доставки товаров и корреспонденции, цветов, лекарств, продуктов питания, готовых блюд и прочего

     

    Площадь офиса – 24 кв.м., площадь гаража – 60 кв.м.

     

    Персонал - 15 человек;

     

    График работы – круглосуточно, без выходных 

     

    Конкурентные преимущества проекта:

     

    Минимальная сумма инвестиций

    Высокая внутренняя норма доходности (60,3%)

    В бизнес-плане использованы материалы:

     

    - открытых источников,

     

    - отраслевых изданий,

     

    - публикаций отраслевых экспертов,

     

    - аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,

     

    - отраслевых интернет-форумов,

     

    - прайс-листы потенциальных конкурентов

     

    При проведении исследования применялись следующие методы: кабинетное маркетинговое исследование, SWOT-анализ, конкурентный анализ, ценовой анализ, прогнозирование, группировка. 

     

    Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.

    Объем работы: 87 стр.

    Графический материал: 

    Рисунки  и диаграммы 40

    Таблицы – 27

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА     

     

    2. АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ДОСТАВКИ      

     

    2.1. Характеристика рынка услуг доставки          

     

    2.2. Объем и динамика платных услуг населению         

     

    2.3. Объем и динамика грузоперевозок в РФ      

     

    2.4. Анализ рынка услуг экспресс-доставки доставки    

     

    2.5. Тенденции и потребительские предпочтения рынка доставки готовых блюд    

     

    2.6. Сферы, влияющие на формирование спроса на услуги доставки готовых блюд

     

    2.7 Динамика рынка служб доставки цветов и подарков          

     

    2.8 Конкурентный анализ  

     

    2.9 Оценка потребительского спроса       

     

    2.10. Государственное регулирование и государственная поддержка развития транспорта РФ     

     

    2.10.1. Государственное регулирование взаимоотношений в сфере автомобильного транспорта

     

    2.10.2. Государственная поддержка развития транспорта        

     

    2.11. Поддержка малого и среднего предпринимательства

     

    3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    

     

    3.1.Маркетинговая стратегия         

     

    3.2.Бизнес-модель предприятия    

     

    3.3.Ассортиментная и ценовая политика

     

    3.4.Комплекс продвижения           

     

    3.5. SWOT-анализ проекта 

     

    4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  

     

    4.1.Географическое размещение предприятия    

     

    4.2.Нормативно-правовая база, регулирующая работу предприятия   

     

    4.3. реализации проекта    

     

    4.4.Организационная структура и штатное расписание

     

    4.5. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта        

     

    5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН         

     

    5.1 Характеристика производственного процесса         

     

    5.2. Характеристики подвижного состава           

     

    5.3. Затраты предприятия  

     

    6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

     

    6.1.Основные допущения финансового плана    

     

    6.2 Финансирование проекта        

     

    6.3.Анализ продаж  

     

    6.4. Анализ структуры затрат         

     

    6.5. Анализ структуры налоговых платежей       

     

    6.6. Анализ обслуживания кредита          

     

    6.7. Финансовые результаты проекта       

     

    6.8. Отчет о движении денежных средств          

     

    6.9. Расчет ставки дисконтирования        

     

    6.10. Показатели инвестиционной эффективности        

     

    6.11. Анализ чувствительности     

     

    6.12. Выводы о целесообразности реализации проекта

     

    7 АНАЛИЗ РИСКОВ         

     

    7.1 Описание и способы минимизации рисков  

     

    7.2 Профиль риска проекта 

  • Перечень приложений

    Иллюстрации

     

    1. Направления услуг доставки

     

    2. Индекс физического объема платных услуг населению за 2002—2011 гг., % к предыдущему году

     

    3. Объем платных услуг на душу населения за 2002-2011 гг., тыс. руб.

     

    4. Динамика объема перевозки грузов в РФ, 2000-2011 гг.

     

    5. Объем перевозки грузов в РФ в 1 кв. 2013 г., млн т.

     

    6. Динамика грузооборота РФ, 2000-2011 г.

     

    7. Тенденции рынка экспресс-доставки грузов и корреспонденции

     

    8. Структура рынка доставки готовых блюд

     

    9. Оборот общественного питания РФ за 2000-2012 гг., млрд руб.

     

    10. Структура кафе и ресторанов РФ по типам предприятий, 2012 г.

     

    11. Перспективы рынка доставки готовых блюд

     

    12. Структура производства России срезанных цветов

     

    13. Основные группы конкурентов службы доставки

     

    14. Весовой коэффициент поисковых запросов «доставка по ***название города***» на 1000 чел. для г. Москвы и г. Томска за 2012-2013 гг.

     

    Рис 15. Динамика ежемесячного количества поисковых запросов «доставка по Томску» за период июнь 2012-май 2013 гг., тыс.

     

    16. Динамика количества ежемесячных конкретизированных интернет-запросов жителей г. Томска за период июнь 2011-май 2013 гг.

     

    17. Модель конкурентоспособной транспортной системы

     

    18. Финансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог на 2010-2030гг.

     

    19. Финансирование развития автомобильного транспорта на 2010-2030гг.

     

    20. Направления поддержки МСП в РФ

     

    21. Конкурентные преимущества проекта

     

    22. Структура основных и дополнительных услуг предприятия доставки

     

    23. Ассортимент услуг универсальной службы доставки

     

    24. продвижения услуг предприятия на рынок

     

    25. Структура затрат на маркетинг и рекламу в первый год реализации проекта

     

    26. Организационная структура предприятия

     

    27. основного производственного процесса услуг доставки

     

    28. Скутер Viper Volkano 150

     

    29. Автомобиль Peugeot Access 1.6 л 90 л.с. МКПП5 Partner Tepee

     

    30. Структура финансирования проекта

     

    31. Динамика продаж за период 2014-2025гг.

     

    32 Структура затрат предприятия на 12-й месяц реализации проекта

     

    33 Структура выплаченных налогов и отчислений проекта в 2016 г.

     

    34. обслуживания кредита 2014-2025гг.

     

    35. Динамика финансовых результатов проекта 2014-2025гг.

     

    36. Показатели рентабельности проекта

     

    37. Денежные потоки проекта

     

    38. Динамика окупаемости проекта

     

    39. Анализ чувствительности проекта

     

    40. Карта рисков проекта

     

    Таблицы 

     

    1. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения жителей России

     

    2. Карта конкурентного анализа

     

    3. Карта ценового анализа

     

    4. Ориентиры федеральной программы «Транспортная стратегия РФ до 2030г.»

     

    5. Значения индикаторов реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года

     

    6. Стоимость перевозки грузов предприятием

     

    7. Бюджет на проведение интернет-рекламы

     

    8. Бюджет печатной рекламы службы доставки

     

    9. Развитие рекламного рынка России за 2012 год

     

    10. Бюджет имиджевой рекламы

     

    11. SWOT-анализ проекта

     

    12. Расчет затрат на арендную плату

     

    13. Этапы и сроки реализации проекта

     

    14. Штатное расписание

     

    15. Стоимость передачи функций неосновных специалистов на аутсорсинг

     

    16. Налогообложение предприятия

     

    17. Затраты на приобретение мебели и офисной техники

     

    18. Технические характеристики скутера

     

    19. Технические характеристики автомобиля

     

    20. Ежемесячные затраты на топливо

     

    21. Затраты, связанные с эксплуатацией транспортных средств

     

    22. Структура ежемесячных материальных затрат

     

    23. Инвестиции по категориям

     

    24. Динамика продаж за 2014-2015гг.

     

    25. Расчет ставки дисконтирования

     

    26. Основные показатели инвестиционной эффективности

     

    27. Карта рисков проекта

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план салона красоты и парикмахерской

Регион: Россия

Дата выхода: 15.06.17

69 900
Маркетинговое исследование рынка мебели для ванных комнат

Регион: Россия

Дата выхода: 03.10.16

148 500
БИЗНЕС-ПЛАН: Организация компании по продаже и сервисному обслуживанию клининговой техники

Регион: Россия

Дата выхода: 19.08.16

160 000
Бизнес-план создания компании по оказанию клиниговых услуг

Регион: г. Москва

Дата выхода: 08.07.16

35 750
Типовой бизнес-план салона красоты (с фин. расчетами) - 2016г.

Регион: Россия

Дата выхода: 04.07.16

25 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план салона красоты (с финансовой моделью) 2016 г.
    Бизнес-план салона красоты разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации салона красоты, а также оценки эффективности его деятельности. В бизнес-плане представлен анализ потребительских предпочтений посетителей салонов красоты. К проекту прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel, которую Вы можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. Цель проекта: Удовлетворение непокрытого спроса на услуги салонов красоты и создание рабочих мест в районе реализации проекта, извлечение прибыли. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере *** тыс. руб. ежемесячно; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; Удовлетворить спрос на услуги салонов красоты в районе реализации проекта. УСЛУГИ ПРОЕКТА: парикмахерские услуги; маникюр, педикюр; косметологические услуги; массаж; пиллинг; солярий; комплекс для коррекции; …
  • Маркетинговая стратегия развития предприятия
    Предпосылки: Развитие производства и сбыта изделий из мрамора и гранита Задачи маркетинговой стратегии развития компании: 1.Проанализировать рынок изделий из мрамора и гранита в Московском регионе; 2.Оценка перспективных сегментов развития рынка в плане продукции и территории; 3.Прогноз развития рынка 4.Стратегические рекомендации по выходу на рынок и дальнейшим действиям. Предмет: Рынок изделий из мрамора и гранита Период анализа и планирования: 2014 г., прогноз на 3 года География исследования: Москва и Московская обл.
  • Бизнес-план службы доставки (с финансовой моделью)
    1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ДОСТАВКИ 2.1. Характеристика рынка услуг доставки 2.2. Объем и динамика платных услуг населению 2.3. Объем и динамика грузоперевозок в РФ 2.4. Анализ рынка услуг экспресс-доставки доставки 2.5. Тенденции и потребительские предпочтения рынка доставки готовых блюд 2.6. Сферы, влияющие на формирование спроса на услуги доставки готовых блюд 2.7 Динамика рынка служб доставки цветов и подарков 2.8 Конкурентный анализ 2.9 Оценка потребительского спроса 2.10. Государственное регулирование и государственная поддержка развития транспорта РФ 2.10.1. Государственное регулирование взаимоотношений в сфере автомобильного транспорта 2.10.2. Государственная поддержка развития транспорта 2.11. Поддержка малого и среднего предпринимательства 3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1.Маркетинговая стратегия 3.2.Бизнес-модель предприятия 3.3.Ассортиментная и ценовая политика 3.4.Комплекс продвижения 3.5. SWOT-анализ проекта 4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 4.1.Географическое размещение предприятия 4.2.Нормативно-правовая база, регулирующая работу предприятия 4.3. реализации проекта 4.4.Организационная структура и штатное расписание 4.5. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Характеристика производственного процесса 5.2. Характерист…
  • Бизнес-план. Аудиторская компания
    Рентабельность первоначальных инвестиций в компанию с учётом уплаты налогов: 1. При инвестировании собственных средств (НДС 18%) – ХХ% 2. При инвестировании собственных средств (УСН 6%) – ХХ% 3. При использовании Лизингового кредита (НДС 18%) – ХХ% 4. При использовании Лизингового кредита (УСН 6%) – ХХ% Рентабельность бизнеса в первый год работы: 1. При выборе системы налогообложения с НДС (18%) – ХХ% 2. При выборе системы налогообложения с НДС (18%) и возмещении НДС от суммы первоначальных инвестиций – ХХ% 3. При выборе УСН (6% от оборота компании) – ХХ% 4. При использовании Лизингового кредита и выборе системы налогообложения с НДС (18%) – ХХ% 5. При использовании Лизингового кредита и выборе УСН (6% от оборота компании) – ХХ% Чистая рентабельность бизнеса (без учёта налогов): 1. При инвестировании собственных средств - ХХ% 2. При использовании Лизингового кредита – ХХ% Организация продажи услуг в компании организована по модели Отдела активных продаж и распределения Менеджеров по территориальному признаку. Данная модель, помимо удобства в контроле деятельности Менеджеров, позволяет значительно уменьшить размер требуемых офисных площадей и уменьшить затраты на рекламу
  • Анализ рынка кондитерских изделий в Казахстане в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
    Аннотация Спрос на кондитерские изделия в Казахстане в 2008-2012 гг увеличился и в 2012 г составил 305 тыс т. Снижение показателя зафиксировано в 2009 г и 2010 г. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг спрос на кондитерские изделия будет расти. Продажи кондитерских изделий в Казахстане с 2008 г по 2012 г увеличились и составили 276 тыс т в 2012 г. В 2009 г и 2010 г показатель снижался. В эти годы вследствие введения защитных таможенных пошлин количество импортного товара на внутреннем рынке снизилось. Импортные кондитерские изделия отличаются меньшей розничной ценой, чем сладости казахстанского производства. Со снижением количества дешевых кондитерских изделий потребители сократили покупку товаров данной группы. В 2008-2012 гг экспорт кондитерских изделий из Казахстана вырос и в 2012 г достиг 29 тыс т. Основными экспортерами кондитерских изделий из Казахстана были Россия и Киргизия. Перспективным направлением экспорта кондитерских изделий казахские производители считают Китай и Германию. С 2008 г по 2012 г более 60% экспортных поставок составляли сахаристые кондитерские изделия и готовые какао-продукты, включая шоколад. Предложение кондитерских изделий в Казахстане в 2008-2012 гг выросло и в 2012 г составило 339 тыс т. Спад предложения зафиксирован лишь в 2010 г, что в первую оче…
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Реклама
Выбрать регион >>